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                編辦2016年決算公開(kāi)

                發(fā)布時(shí)間:2017-11-01 ??來(lái)源:縣政府
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                中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室

                2016年度部門(mén)決算


                目  錄

                第一部分  中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室概況

                一、主要職責及機構設置

                二、部門(mén)決算單位構成

                第二部分 中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室2016年度部門(mén)決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分 中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

                第四部分  名詞解釋


                第一部分

                中共南樂(lè )縣委編制辦公室概況


                一、主要職責及機構設置

                圍繞創(chuàng )新體制機制、服務(wù)科學(xué)發(fā)展,充分發(fā)揮綜合性管理機構的作用,按照改革、管理、法制化協(xié)調推進(jìn)的工作格局,切實(shí)履行推進(jìn)行政管理體制改革和機構改革職能,強化機構編制管理。通過(guò)科學(xué)配置職能、合理設置機構、完善運行機制、創(chuàng )新管理方式,提高行政效能,不斷優(yōu)化機構編制資源配置,為促進(jìn)我縣經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展提供體制機制保障。

                一、貫徹執行黨和國家、省、市有關(guān)行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理的方針政策、法律法規;根據黨和國家、省機構編制管理的方針政策、法律法規和地方性法規擬訂相關(guān)規范性文件。推進(jìn)機構編制管理科學(xué)化、規范化、法制化建設。

                二、研究行政管理體制改革、機構改革、事業(yè)單位分類(lèi)改革和相關(guān)領(lǐng)域涉及行政管理體制改革的重大問(wèn)題;協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項改革事宜。

                三、擬訂全縣行政管理體制改革、機構改革和鄉(鎮)機構改革的總體方案,經(jīng)批準后組織實(shí)施;審核縣委、縣政府各部門(mén)和鄉(鎮)機構改革方案。

                四、統一管理全縣各級黨政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院機關(guān),人民團體和群眾團體機關(guān)的機構編制工作。

                五、協(xié)調縣委、縣政府各部門(mén)的職責配置及調整,協(xié)調縣委、縣政府各部門(mén)之間以及縣黨政部門(mén)與鄉(鎮)之間的職責分工。

                六、審核縣委各部門(mén)、縣政府各部門(mén),縣人大、縣政協(xié)機關(guān),縣法院、縣檢察院機關(guān),縣人民團體和縣群眾團體機關(guān)的主要職責、內設機構、人員編制和領(lǐng)導職數;審核鄉鎮機構設置和人員編制。

                七、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機構改革方案,經(jīng)批準后組織實(shí)施;負責全縣事業(yè)單位機構改革方案的審核和機構編制管理工作;貫徹落實(shí)中央、省規定的事業(yè)單位機構編制標準和人員結構比例,研究擬訂我縣實(shí)施辦法。

                八、監督檢查全縣行政管理體制改革、機構改革和機構編制方針政策、法律法規的執行情況;開(kāi)展機構編制執行情況評估工作。

                九、建立健全機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制;推進(jìn)機構編制實(shí)名制管理,負責全縣機關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人編制審核工作;負責縣級財政統一發(fā)放工資機構的人員編制審核工作;負責全縣機構編制統計工作。

                十、參與行政審批制度改革工作。

                十一、貫徹執行國家、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律、法規、規章和政策;研究擬定事業(yè)單位登記管理規范性文件,負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。

                十二、負責縣機構編制信息管理系統、電子政務(wù)和信息化建設工作。

                十三、承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會(huì )交辦的其它事項

                機構設置:編辦內設4個(gè)機構:綜合股、編制股、事登股、督查股;所屬事業(yè)單位2個(gè):電子政務(wù)中心、機構編制評估中心。

                二、中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室決算單位構成

                納入編辦2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括:

                1、編辦本級

                2、 編辦無(wú)下屬二級單位,本級決算即匯總決算。

                ?


                第二部分

                中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室

                見(jiàn)附件:南樂(lè )縣機構編制委員會(huì )辦公室2016年決算表.xls


                第三部分

                中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室

                2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


                一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

                2016年度收入總計110.7萬(wàn)元,與2015年相比,收入總計各增加48.6萬(wàn)元,增長(cháng)43.39%,主要原因:?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。支出總計110.7萬(wàn)元,與2015年相比,支出總計增加48.6萬(wàn)元,增加43.39%,主要原因:?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。

                二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

                2016年度收入合計110.7萬(wàn)元,其中:財政撥款收入110.7萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

                三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

                2016年度支出合計110.7萬(wàn)元,其中:基本支出110.7萬(wàn)元,占100%;項目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

                四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

                2016年度收入總計110.7萬(wàn)元,與2015年相比,收入總計增加48.6萬(wàn)元,增長(cháng)43.39%,主要原因:?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。支出總計110.7萬(wàn)元,支出總計增加48.6萬(wàn)元,與2015年相比,增加43.39%,主要原因:?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。

                五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

                (一)財政撥款支出決算總體情況。

                ????2016年一般公共預算財政撥款支出110.7萬(wàn)元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.6萬(wàn)元,增長(cháng)43.38%,主要原因:?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。

                (二)財政撥款支出決算結構情況。

                2016年度一般公共預算財政撥款支出110.7萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出99.37萬(wàn)元,占89.7%;社會(huì )保障和就業(yè)支出2.76萬(wàn)元,占2.5%;醫療衛生與計劃生育支出2.83萬(wàn)元,占2.6%;住房保障支出5.74萬(wàn)元,占5.2%。

                (三)財政撥款支出決算具體情況。

                2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為111.7萬(wàn)元,支出決算為110.7萬(wàn)元,完成年初預算的99.1%。決算數小于預算數的主要原因:?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。

                1.一般公共服務(wù)(類(lèi))人力資源事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為97.7萬(wàn)元,支出決算為99.37萬(wàn)元,完成年初預算的101.7%。決算數大于預算數的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。

                2.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為3.86萬(wàn)元,支出決算為2.76萬(wàn)元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。

                3.醫療衛生和計劃生育支出(類(lèi))醫療保障(款)行政事業(yè)單位醫療(項)年初預算為3.54萬(wàn)元,支出決算為2.83萬(wàn)元,完成年初預算的79.94%,。決算數小于預算數的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。

                4.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為6.64萬(wàn)元,支出決算為5.74萬(wàn)元,完成年初預算的86.44%,。決算數小于預算數的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。

                六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

                2016年一般公共預算財政撥款基本支出110.7萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費88.19萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社保繳費、績(jì)效工資、養老保險繳費、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助、;公用經(jīng)費22.51萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)等支出費用。

                七、關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

                (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

                2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%;公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,年初無(wú)預算,公車(chē)運行費支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%。

                2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數比2015年減少1.33萬(wàn)元,下降133%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化,公車(chē)運行費支出決算減少1.33萬(wàn)元,減少133%;公務(wù)接待費支出決算減少0萬(wàn)元,減少0%。因公出國費支出減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費支出減少0萬(wàn)元。減少原因為:2016年公車(chē)改革車(chē)輛減少。

                (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

                2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,占0%。

                1.因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,全年安排局機關(guān)、單位因公出國(境)團組0個(gè),累計0人次。

                公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元。2016年中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室不存在此項費用,2016年年末公務(wù)用車(chē)0輛。其中:

                1.公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元。年末保有車(chē)輛0輛。其中:

                公務(wù)用車(chē)購置支出為0萬(wàn)元。

                公務(wù)用車(chē)運行支出0萬(wàn)元。南樂(lè )縣編辦開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

                2.公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。2016年中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室不存在此項費用

                ??八、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

                2016年中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室不存在此項費用

                九、?其他重要事項的情況說(shuō)明

                (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

                2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出22.51萬(wàn)元,比2015年增加3.21萬(wàn)元,增長(cháng)16.63%。主要原因:中文域名繳費及機房維護

                (二)政府采購支出情況。

                2016年中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室不存在此項費用

                (三)國有資產(chǎn)占用情況。

                2016年期末,共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備1臺(套),單價(jià)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)


                第四部分  名詞解釋


                一、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

                二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

                三、其他收入:指本部門(mén)取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

                四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

                五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

                六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

                七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

                ?????八、一般公共服務(wù)(類(lèi))人力資源事務(wù)(款)行政運行(項):是指中共南樂(lè )縣委機構編制辦公室用于保障機構正常運行,完成日常工作任務(wù)安排的支出。

                ?????九、社會(huì )保障和就業(yè):指行政單位離退休人員經(jīng)費以及離退休人員經(jīng)費以及離退休人員管理機構等方面的支出。

                ????十、醫療衛生和計劃生育:反映政府醫療衛生與計劃生育管理等方面的支出。

                ????十一、住房保障:集中反映政府用于住房方面的支出。

                十二、“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

                ?